ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2017 № АГ-1250-п "О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2017 № АГ-1250-п
О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом – город Минусинск, постановлениями Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формировании и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Минусинск», в целях создания благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск (с изменениями от 21.02.2014 № АГ-272-п, от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014 № АГ-1075-п, от 29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-1634-п, от 31.10.2014 № АГ-2240-п, от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 13.03.2015 № АГ-348-п, от 05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015 № АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-2077-п, от 30.12.2015 № АГ-2586-п, от 01.03.2016 № АГ- 273-п, от 27.05.2016 № АГ-782-п, от 24.06.2016 № АГ- 1035-п, от 04.08.2016 № АГ-1276-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 29.11.2016 № АГ-2125-п, от 16.03.2017 № АГ-381-п) внести следующие изменения:
в приложении муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»:
в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Цели муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«
Цели муниципальной программы | обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами; формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности; формирование условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
»;
раздел «Задачи муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«
Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению; 2. Строительство и капитальный ремонт сетей уличного освещения 3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности; 4. Обеспечение реализации муниципальной программы. |
»;
раздел «Перечень целевых показателей и показателей результативности программы» изложить в новой редакции:
«
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы | Целевые показатели: - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 58,05 % в 2019 году; - увеличение протяженности сетей уличного освещения на 13,345 км до 2019 года; - установка приборов учета электроэнергии, теплоэнергии, горячего и холодного водоснабжения; - исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе до 95,40 % в 2019 году. Показатели результативности: - интегральный показатель аварийности инженерных сетей в 2019 году: теплоснабжение не более 4,4 ед.; водоснабжение не более 6,2 ед.; водоотведение не более 2,25 ед.; - доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 20,5 % в 2019 году; - протяженность освещенных улиц в текущем году; - доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории города, в том числе: - электрической энергии до 100%; - тепловой энергии до 100%; - воды до 100% в 2019 году; - увеличение объемов внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме подпрограммы до 36,5 % в 2019 году; - доведение количества проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки до 100 %. Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях приведены в приложении 1 к паспорту муниципальной программы. Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении 2 к паспорту муниципальной программы. |
»;
раздел «Информация по ресурсному обеспечению программы» изложить в новой редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2019 годах составит 268 420,62 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 43 212,68 тыс. рублей; 2015 год – 59 717,29 тыс. рублей; 2016 год – 29 524,04 тыс. рублей; 2017 год – 54 622,33 тыс. рублей; 2018 год – 40 672,14 тыс. рублей; 2019 год – 40 672,14 тыс. рублей; в том числе: за счет городского бюджета 125 346,32 тыс. руб.: 2014 год – 25 775,82 тыс. рублей; 2015 год – 18 340,24 тыс. рублей; 2016 год – 21 121,95 тыс. рублей; 2017 год – 23 482,63 тыс. рублей; 2018 год – 18 312,84 тыс. рублей; 2019 год – 18 312,84 тыс. рублей; за счет краевого бюджета 143 074,30 тыс. руб.: 2014 год – 17 436,86 тыс. рублей; 2015 год – 41 377,05 тыс. рублей; 2016 год – 8 402,09 тыс. рублей; 2017 год –31 139,70 тыс. рублей; 2018 год –22 359,30 тыс. рублей; 2019 год - 22 359,30 тыс. рублей |
»;
раздел 9 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«9. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2019 годах составит 268 420,62 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 43 212,68 тыс. рублей;
2015 год – 59 717,29 тыс. рублей;
2016 год – 29 524,04 тыс. рублей;
2017 год – 54 622,33 тыс. рублей;
2018 год – 40 672,14 тыс. рублей;
2019 год – 40 672,14 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета 125 346,32 тыс. руб.:
2014 год – 25 775,82 тыс. рублей;
2015 год – 18 340,24 тыс. рублей;
2016 год – 21 121,95 тыс. рублей;
2017 год – 23 482,63 тыс. рублей;
2018 год – 18 312,84 тыс. рублей;
2019 год - 18 312,84 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета 143 074,30 тыс. руб.:
2014 год – 17 436,86 тыс. рублей;
2015 год – 41 377,05 тыс. рублей;
2016 год – 8 402,09 тыс. рублей;
2017 год – 31 139,70 тыс. рублей;
2018 год – 22 359,30 тыс. рублей;
2019 год – 22 359,30 тыс. рублей.»;
приложение 1 к Паспорту муниципальной программы «Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 к Паспорту муниципальной программы «Целевые показатели на долгосрочный период» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению
приложение 1 к муниципальной программе «Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям, подпрограмм муниципальной программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;
приложение 2 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению;
в приложении 3 «Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск»:
в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 38 113,14 тыс. рублей, из них: 2014 год – 5 922,76 тыс. рублей; 2015 год – 21 814,47 тыс. рублей; 2016 год – 662,25 тыс. рублей; 2017 год – 9 325,44 тыс. рублей; 2018 год - 194,11 тыс. рублей; 2019 год - 194,11 тыс. рублей; в том числе: средства городского бюджета – 8 370,40 тыс. рублей, их них: 2014 год – 4 598,17 тыс. рублей; 2015 год – 496,32 тыс. рублей; 2016 год – 662,25 тыс. рублей; 2017 год – 2 225,44 тыс. рублей; 2018 год - 194,11 тыс. рублей; 2019 год - 194,11 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 29 742,74 тыс. рублей, из них: 2014 год – 1 324,59 тыс. рублей; 2015 год – 21 318,15 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 7 100,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. |
»;
в разделе 2.3 раздела 2 «Механизм реализации подпрограммы»:
дополнить мероприятиями 1.13, 1.14 и 1.15 следующего содержания:
«- Мероприятие 1.13. «Приобретение и установка автоматических радиосистем передачи извещений объектов, расположенных по адресам: г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 64 и пр. Сафьяновых, д. 9» в ходе реализации мероприятия будут приобретены и установлены 2 автоматические радиосистемы.
- Мероприятие 1.14. «Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства» планируется провести в государственной экспертизе проверку достоверности определения сметной стоимости.
- Мероприятие 1.15. «Проведение проектно-изыскательских работ для строительства кольцевого водопровода по ул. Кызыльская» планируется провести проектно - изыскательские работы.»;
подраздел 2.7 «Основные разделы подпрограммы» изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства городского и краевого бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 38 113,14 тыс. рублей, из них:
2014 год – 5 922,76 тыс. рублей;
2015 год – 21 814,47 тыс. рублей;
2016 год – 662,25 тыс. рублей;
2017 год – 9 325,44 тыс. рублей;
2018 год – 194,11 тыс. рублей;
2019 год - 194,11 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 8 370,40 тыс. рублей, их них:
2014 год – 4 598,17 тыс. рублей;
2015 год – 496,32 тыс. рублей;
2016 год – 662,25 тыс. рублей;
2017 год – 2 225,44 тыс. рублей;
2018 год – 194,11 тыс. рублей;
2019 год - 194,11 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 29 742,74 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1 324,59 тыс. рублей;
2015 год – 21 318,15 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 7 100,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению»;
в приложении 5 к муниципальной программе «Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Минусинск»:
в Паспорте подпрограммы:
раздел «Задачи программы: изложить в новой редакции:
«
Задачи подпрограммы | повышение энергосбережения и энергоэффективности |
»;
приложение 1 к подпрограмме «Перечень целевых индикаторов подпрограммы» изложить в редакции приложения 6 к настоящему постановлению;
в приложении 6 «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:
в Паспорте подпрограммы:
раздел «Цели подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Цель подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы |
»;
раздел «Источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы из городского бюджета составляет 108 013,85 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 16 764,60 тыс. рублей; 2015 год – 17 492,97 тыс. рублей; 2016 год – 17 486,47 тыс. рублей; 2017 год – 20 032,35 тыс. рублей; 2018 год – 18 118,73 тыс. рублей; 2019 год - 18 118,73 тыс. рублей; в том числе: средства городского бюджета – 105 787,15 тыс. рублей, их них: 2014 год – 16 764,60 тыс. рублей; 2015 год – 17 460,42 тыс. рублей; 2016 год – 16 972,72 тыс. рублей; 2017 год – 18 351,95 тыс. рублей; 2018 год – 18 118,73 тыс. рублей; 2019 год - 18 118,73 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 2 226,70 тыс. рублей, из них: 2014 год – 0,00 тыс. рублей; 2015 год – 32,55 тыс. рублей; 2016 год – 513,75 тыс. рублей; 2017 год – 1 680,40 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. |
»;
раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Расходы подпрограммы формируются за счет средств городского и краевого бюджетов.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 108 013,85 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 16 764,60 тыс. рублей;
2015 год – 17 492,97 тыс. рублей;
2016 год – 17 486,47 тыс. рублей;
2017 год – 20 032,35 тыс. рублей;
2018 год – 18 118,73 тыс. рублей;
2019 год - 18 118,73 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 105 787,15 тыс. рублей, их них:
2014 год – 16 764,60 тыс. рублей;
2015 год – 17 460,42 тыс. рублей;
2016 год – 16 972,72 тыс. рублей;
2017 год – 18 351,95 тыс. рублей;
2018 год – 18 118,73 тыс. рублей;
2019 год - 18 118,73 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 2 226,70 тыс. рублей, из них:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 32,55 тыс. рублей;
2016 год – 513,75 тыс. рублей;
2017 год – 1 680,40 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к подпрограмме «Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в редакции приложения 7 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в редакции приложения 8 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава города Минусинска подпись Д.Н. Меркулов#Постановления Администрации