ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2017 № АГ-1250-п "О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»

Дата публикации : 29/06/2017 16:12

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2017                                                                                     № АГ-1250-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом – город Минусинск, постановлениями Администрации города Минусинска  от 31.07.2013  № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ  муниципального образования город Минусинск, их формировании и реализации», от  30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Минусинск», в целях создания благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск (с изменениями от 21.02.2014 № АГ-272-п, от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014  № АГ-1075-п, от 29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-1634-п,  от 31.10.2014 № АГ-2240-п, от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 13.03.2015  № АГ-348-п, от 05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015 № АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-2077-п, от 30.12.2015 № АГ-2586-п, от 01.03.2016 № АГ- 273-п, от 27.05.2016 № АГ-782-п, от 24.06.2016 № АГ- 1035-п, от 04.08.2016 № АГ-1276-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 29.11.2016 № АГ-2125-п, от 16.03.2017 № АГ-381-п)  внести следующие изменения:

в приложении муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»:

в Паспорте муниципальной программы:

раздел «Цели муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

Цели муниципальной программы

обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами; формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности; формирование условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

                                                                                                                     »;

раздел «Задачи  муниципальной  программы» изложить в новой редакции:

«

Задачи  муниципальной  программы

1. Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению; 2. Строительство и капитальный ремонт сетей уличного освещения 3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности; 4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

 »;

раздел «Перечень целевых показателей и показателей результативности программы» изложить в новой редакции:

«

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы Целевые показатели: - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 58,05 % в 2019 году; - увеличение протяженности сетей уличного освещения на 13,345 км до 2019 года; - установка приборов учета электроэнергии, теплоэнергии, горячего и холодного водоснабжения; - исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе до 95,40 % в 2019 году. Показатели результативности: - интегральный показатель аварийности инженерных сетей в 2019 году: теплоснабжение не более 4,4 ед.; водоснабжение не более 6,2 ед.; водоотведение не более 2,25 ед.; - доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 20,5 % в 2019 году; -  протяженность  освещенных улиц в текущем году; -  доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории города, в том числе: - электрической энергии до 100%; - тепловой энергии до 100%; - воды до 100% в 2019 году; - увеличение объемов внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме подпрограммы до 36,5 % в 2019 году; - доведение количества проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки до 100 %. Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях приведены в приложении 1 к паспорту муниципальной программы. Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении 2 к паспорту муниципальной программы.

                                                                                                                    »;

раздел «Информация по ресурсному обеспечению программы» изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению программы   Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2019 годах составит 268  420,62 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 43 212,68 тыс. рублей; 2015 год – 59 717,29 тыс. рублей; 2016 год – 29 524,04 тыс. рублей; 2017 год – 54 622,33 тыс. рублей; 2018 год – 40 672,14 тыс. рублей; 2019 год – 40 672,14 тыс. рублей; в том числе: за счет городского бюджета 125 346,32 тыс. руб.: 2014 год – 25 775,82 тыс. рублей; 2015 год – 18 340,24 тыс. рублей; 2016 год – 21 121,95 тыс. рублей; 2017 год – 23 482,63 тыс. рублей; 2018 год – 18 312,84 тыс. рублей; 2019 год – 18 312,84 тыс. рублей; за счет краевого бюджета 143 074,30 тыс. руб.: 2014 год – 17 436,86 тыс. рублей; 2015 год – 41 377,05 тыс. рублей; 2016 год –    8 402,09 тыс. рублей; 2017 год –31 139,70 тыс. рублей; 2018 год –22 359,30 тыс. рублей; 2019 год - 22 359,30 тыс. рублей

 »;

раздел 9  «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:

«9. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2019 годах составит 268 420,62 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 43 212,68 тыс. рублей;

2015 год – 59 717,29 тыс. рублей;

2016 год – 29 524,04 тыс. рублей;

2017 год – 54 622,33 тыс. рублей;

2018 год – 40 672,14 тыс. рублей;

2019 год – 40 672,14 тыс. рублей;

в том числе:

за счет городского бюджета 125 346,32 тыс. руб.:

2014 год – 25 775,82 тыс. рублей;

2015 год – 18 340,24 тыс. рублей;

2016 год – 21 121,95 тыс. рублей;

2017 год – 23 482,63 тыс. рублей;

2018 год – 18 312,84 тыс. рублей;

2019 год -  18 312,84 тыс. рублей;

за счет краевого бюджета 143 074,30 тыс. руб.:

2014 год – 17 436,86 тыс. рублей;

2015 год – 41 377,05 тыс. рублей;

2016 год –   8 402,09 тыс. рублей;

2017 год – 31 139,70 тыс. рублей;

2018 год – 22 359,30 тыс. рублей;

2019 год – 22 359,30 тыс. рублей.»;

приложение 1 к Паспорту муниципальной программы «Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к Паспорту муниципальной программы «Целевые показатели на долгосрочный период» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению

приложение 1 к муниципальной программе «Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям, подпрограмм муниципальной программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 2  к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению;

в приложении 3 «Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования  город Минусинск»:

в Паспорте подпрограммы:

раздел «Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 38 113,14  тыс. рублей, из них: 2014 год –    5 922,76 тыс. рублей; 2015 год – 21 814,47  тыс. рублей; 2016 год –       662,25  тыс. рублей; 2017 год –    9 325,44  тыс. рублей; 2018 год -        194,11 тыс. рублей; 2019 год -        194,11 тыс. рублей; в том числе: средства городского бюджета – 8 370,40  тыс. рублей, их них: 2014 год – 4 598,17  тыс. рублей; 2015 год –    496,32  тыс. рублей; 2016 год –    662,25  тыс. рублей; 2017 год – 2 225,44  тыс. рублей; 2018 год -     194,11 тыс. рублей; 2019 год -     194,11 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 29 742,74 тыс. рублей, из них: 2014 год –   1 324,59  тыс. рублей; 2015 год –  21 318,15 тыс. рублей; 2016 год –            0,00 тыс. рублей; 2017 год –     7 100,00 тыс. рублей; 2018 год -            0,00 тыс. рублей; 2019 год -            0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                     »;

 в разделе 2.3 раздела 2  «Механизм реализации подпрограммы»:

 дополнить мероприятиями  1.13, 1.14 и 1.15 следующего содержания:

«- Мероприятие 1.13. «Приобретение и установка автоматических радиосистем передачи извещений объектов, расположенных по адресам: г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 64 и пр. Сафьяновых, д. 9» в ходе реализации мероприятия будут приобретены и установлены 2 автоматические радиосистемы.

- Мероприятие 1.14. «Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства» планируется провести  в государственной экспертизе проверку достоверности определения сметной стоимости.

- Мероприятие 1.15. «Проведение проектно-изыскательских работ для строительства кольцевого водопровода по ул. Кызыльская» планируется провести проектно - изыскательские работы.»;

подраздел 2.7  «Основные разделы подпрограммы» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства городского и краевого бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  38 113,14 тыс. рублей, из них:

2014 год –   5 922,76  тыс. рублей;

2015 год – 21 814,47  тыс. рублей;

2016 год –      662,25 тыс. рублей;

2017 год –   9 325,44 тыс. рублей;

2018 год –      194,11 тыс. рублей;

2019 год -      194,11 тыс. рублей;

в том числе:

средства городского бюджета – 8 370,40 тыс. рублей, их них:

2014 год –  4 598,17 тыс. рублей;

2015 год –     496,32 тыс. рублей;

2016 год –     662,25 тыс. рублей;

2017 год –  2 225,44 тыс. рублей;

2018 год –     194,11 тыс. рублей;

2019 год -      194,11 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 29 742,74 тыс. рублей, из них:

2014 год –    1 324,59 тыс. рублей;

2015 год –  21 318,15 тыс. рублей;

2016 год –          0,00 тыс. рублей;

2017 год –    7 100,00 тыс. рублей;

2018 год –          0,00 тыс. рублей;

2019 год -           0,00 тыс. рублей.»;

приложение 2  к подпрограмме «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению»;

в приложении 5  к муниципальной программе «Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Минусинск»:

в Паспорте подпрограммы:

раздел «Задачи программы: изложить в новой редакции:

«

Задачи подпрограммы повышение энергосбережения и энергоэффективности

                                                                                                                   »;

приложение 1  к подпрограмме «Перечень целевых индикаторов подпрограммы» изложить в редакции приложения 6 к настоящему постановлению;

в приложении 6 «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

в Паспорте подпрограммы:

раздел «Цели подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Цель  подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы

     »;

раздел «Источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы из городского бюджета составляет  108  013,85  тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 16 764,60 тыс. рублей; 2015 год – 17 492,97  тыс. рублей; 2016 год – 17 486,47  тыс. рублей; 2017 год – 20 032,35  тыс. рублей; 2018 год – 18 118,73 тыс. рублей; 2019 год -  18 118,73 тыс. рублей; в том числе: средства городского бюджета – 105 787,15 тыс. рублей, их них: 2014 год –  16 764,60  тыс. рублей; 2015 год –  17 460,42  тыс. рублей; 2016 год – 16 972,72 тыс. рублей; 2017 год – 18 351,95 тыс. рублей; 2018 год – 18 118,73 тыс. рублей; 2019 год -  18 118,73 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 2 226,70 тыс. рублей, из них: 2014 год –         0,00 тыс. рублей; 2015 год –       32,55 тыс. рублей; 2016 год –     513,75 тыс. рублей; 2017 год –  1 680,40 тыс. рублей; 2018 год -          0,00 тыс. рублей; 2019 год -          0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                    »;

раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:

«2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Расходы подпрограммы формируются за счет средств городского и краевого бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет   108 013,85 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 16 764,60 тыс. рублей;

2015 год – 17 492,97 тыс. рублей;

2016 год – 17 486,47 тыс. рублей;

2017 год – 20 032,35 тыс. рублей;

2018 год – 18 118,73 тыс. рублей;

2019 год -  18 118,73 тыс. рублей;

в том числе:

средства городского бюджета – 105 787,15 тыс. рублей, их них:

2014 год – 16 764,60 тыс. рублей;

2015 год – 17 460,42 тыс. рублей;

2016 год – 16 972,72 тыс. рублей;

2017 год – 18 351,95 тыс. рублей;

2018 год – 18 118,73 тыс. рублей;

2019 год -  18 118,73 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 2 226,70 тыс. рублей, из них:

2014 год –         0,00 тыс. рублей;

2015 год –       32,55 тыс. рублей;

2016 год –     513,75 тыс. рублей;

2017 год –   1 680,40 тыс. рублей;

2018 год -          0,00 тыс. рублей;

2019 год -          0,00 тыс. рублей.»;

приложение 1 к подпрограмме «Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в редакции приложения 7 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»  изложить в редакции приложения 8 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

  Глава  города  Минусинска                      подпись                     Д.Н. Меркулов
#Постановления Администрации